10月15日,为充分发挥内部监督工作协调机制、纪审联动机制作用,推动各类监督力量整合、工作流程契合、成果运用融合,邢衡衡水分公司纪委组织召开第三季度内部监督联席会议暨纪审联动季度通报会议。分公司办公室、党委组织部、事业发展部、财务管理部、审计法务部主要负责人及全体纪检干部参加了会议。会议由纪委书记李秀珍主持。
会议再次传达学习了集团纪委《关于贯通运用集团内部监督、纪巡审联动监督成果的监督提醒函》,各成员部室结合工作职责汇报监督工作开展情况、问题整改情况、履职过程中发现的有关问题以及需要相关单位部室协助解决的事项。
会议根据各部门汇报及分公司发展实际,围绕下阶段任务细化了部署,对各成员部室提出了清晰明确的具体要求。一要提高站位,深刻把握“为何联”。要充分认识内部监督工作是落实全面从严治党的重要举措,是推动企业高质量发展的必答题,坚持从政治上看、从大局上谋,牢固树立监督“一盘棋”思想,切实把协同监督的要求转化为自觉行动。二是优化举措,精准破解“怎么干”。以“1+5”内部联合专项监督为指引,做实常态化联动监督,聚焦审计整改、招标采购、资金使用等重点领域,持续凝聚监督合力,实现监督向关键环节精准聚焦、向重点领域深度发力。三要夯实成果,全力确保“出成效”。对联动发现的问题,要建立台账、明确责任、限时整改、回头验证,强化整改闭环,坚决防止“纸面整改”“虚假整改”,实现“解决一个问题、完善一套制度、规范一个领域”的治理效果。

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